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金沙集团官网:CIA《内部审计基础》 2022年考试大纲

2022-06-02 17:28     来源:金沙集团官网     

I 内部审计基本知识 (15%)考察领域:

A IIA 的内部审计使命、内部审计定义、内部审计实务的核心 原则,以及内部审计活动的宗旨、权力和职责

B 内部审计章程的要求(必备的内容、董事会的批准、章程 的沟通等)

C 内部审计的确认服务和咨询服务

D IIA 的《职业道德规范》

II 独立性与客观性 (15%)考察领域:

A 组织上的独立性(独立性的重要性、职能性报告等)

B 可能损害内部审计独立性的情形

C 评估和保持内部审计人员个人的客观性,包括可能损害内 部审计人员客观性的情形

D 促进客观性的政策

III 胜任能力及应有的职业审慎(18%)考察领域:

A 履行内部审计职责所需的知识、技能和能力(无论是内部 开发的还是外部获得)

B 内部审计人员应具备的知识和能力,包括技术技能和软技 能(沟通技巧、批判性思维、说服/谈判和协作技能等)

C 应有的职业审慎 熟练掌握

D 持续专业发展以提升内部审计人员的专业能力

IV 质量保证与改进程序(7%) 考察领域:

A 质量保证和改进程序的要素(内部评估\外部评估等)

B 向董事会或其他治理机构报告质量保证与改进程序的结果

C 对 IIA《标准》遵循或未遵循情况的披露

V 治理、风险管理和控制(35%) 考察领域:

A 与治理相关的概念

B 文化对整体控制环境和单个审计业务风险和控制的影响

C 道德与合规相关问题、涉嫌违规行为和处理

D 社会责任

E 风险的基本概念和风险管理过程

F 全球公认的风险管理框架(COSO-ERM、ISO31000 等)

G 流程和职能风险管理的有效性

H 内部审计在风险管理过程中的作用

I 内部控制概念和控制类型

J 全球公认的内部控制框架(如 COSO 等)

K 内部控制的效果和效率

VI 舞弊风险 (10%)考察领域:

A 舞弊风险和舞弊类型,对舞弊风险的特别考虑

B 舞弊危险信号及识别和管理舞弊风险

C 防止和发现舞弊的控制与组织的反舞弊意识

D 司法鉴定审计


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