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金沙集团官网:费用报销单里白条跟跟票怎么处理?

2023-11-13 06:30     来源:金沙集团官网     

费用报销单里白条跟跟票怎么处理?
 

费用报销单里白条跟跟票怎么处理?

不附发票的话就是白条入账,不能税前扣除的。

企业在预收款项开具收据以后,在完成销售后开具发票,那么之前给对方开具的收据需要收回,收回的收据跟发票一起做账,也就需要一同粘贴到报销单上。

费用支出报销制度及流程:

1.为加强企业财务管理、规范费用开支、报销行为,有效控制和节约公司的费用支出,制定本制度。

2.本制度中所称的费用指:公司在经营活动中所产生的开发费、推广费、设备采购费、差旅费、行政办公费、应酬费、市内交通费等。

3.控制原则

没有发票的部分可以以差旅费补助的名义报销。就类似于公司自己制定一个补助标准,报销售不需要发票,就按这个标准直接报销。自负盈亏。

以上就是小编针对【费用报销单里白条跟跟票怎么处理】这个问题进行的解答,希望对您帮助,如果想了解学习更多会计实操、税收实务问题,可以关注“金沙集团官网”公众号,进入会计实务交流群,免费答疑。


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